
1、规范公司账务管理,定期完成各种财务报告,确保公司财务良好运作。
2、负责依据验收入库情况与供货单位合法票据支付货款,商品的货款支付,须有审批手续,做到票、账、货、款一致。
3、负责对付款单核销和应付、预付账的核算工作负责供应商往来对账单核对,并定期进行应付账款的对账。
4、月底做好系统对账工作,要求达到账账相符,账实相符,如有不符,及时查找原因,及时处理,预防呆坏账发生。
5、负责销出药品开具合法的票据与货款回收的处理,每月做好应收账款分析,对应收账款金额较大、账龄较长的客户要重点关注,及时与销售部门沟通,并向部门领导汇报。
6、负责审核销售人员申请的临时账期、额度申请表,并根据领导的批示,开放客户的临时账期或额度。
7、加强质量报损的控制,按质量报损审批手续处理账务。
8、办理税务登记及变更等有关事项,按照税务相关规定,办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项,完成应税报税工作。
9、负责进货凭据和销货凭据的保管


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